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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO 4,97 49,70
15.00 LAMPADA E-40 METALICA 400W 37,00 555,00
6.00 REATOR 400W METALICO - AFE 79,90 479,40
11.00 REATOR SODIO 250W AFE. 69,95 769,45
8.00 REATOR SODIO E-40 400W AFE. 84,55 676,40
20.00 RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade e Interior do Município. 24,50 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO LAMPADA E-40 METALICA 400W REATOR 400W METALICO - AFE REATOR SODIO 250W AFE. REATOR SODIO E-40 400W AFE. RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade e Interior do Município. 3.019,95
13/08/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 446 3.019,95
19/08/2019 Pagamento de Empenho 4759/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.019,95
TOTAL 3.019,95 3.019,95 3.019,95
SALDO A PAGAR 0,00