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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4778 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LAMPADA MERCURIO E-40 250W 21,10 316,50
16.00 LAMPADA SÓDIO E-40 250W 30,60 489,60
16.00 LAMPADA SODIO E-40 400 W 39,99 639,84
3.00 BRAÇO GALVANIZADO COM LUMINARIA COM 2M - CO 2 PARAFUSOS GRANDES E 4 ARRUELAS 94,00 282,00
7.00 FITA ISOLANTE 20 MTS Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade e Interior do Município. 3,65 25,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 LAMPADA MERCURIO E-40 250W LAMPADA SÓDIO E-40 250W LAMPADA SODIO E-40 400 W BRAÇO GALVANIZADO COM LUMINARIA COM 2M - CO 2 PARAFUSOS GRANDES E 4 ARRUELAS FITA ISOLANTE 20 MTS Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade e Interior do Município. 1.753,49
13/08/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2708 1.753,49
19/08/2019 Pagamento de Empenho 4778/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.753,49
TOTAL 1.753,49 1.753,49 1.753,49
SALDO A PAGAR 0,00