| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | DENTE CORRENTE MS 250 | 2,05 | 55,35 |
| 2.00 | LIMA MOTOSSERA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da motosserra MS 250 da Sec. do Meio Ambiente | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | DENTE CORRENTE MS 250 LIMA MOTOSSERA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da motosserra MS 250 da Sec. do Meio Ambiente | 71,35 | ||
| 03/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3826 | 71,35 | ||
| 06/09/2019 | Pagamento de Empenho 5370/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,35 | ||
| TOTAL | 71,35 | 71,35 | 71,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||