| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | APARAS DE TECIDO Finalidade: Aquisição de aparas de tecido para uso na mecânica do Parque de Máquinas/Sec. de Obras | 6,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | APARAS DE TECIDO Finalidade: Aquisição de aparas de tecido para uso na mecânica do Parque de Máquinas/Sec. de Obras | 180,00 | ||
| 06/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1192 | 180,00 | ||
| 10/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2019 OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - 1656 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||