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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEI PAULO RAMÃO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5479 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Fornecimento e instalação de 42 (quarenta e dois) kit de luminárias de LED 2 x 150W, tudo de acordo com Projeto Técnico de Engenharia (Memorial Descritivo), que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição. Finalidade: Aquisição de 26 kits de luminárias Led para instalação nos postes da Avenida do Comércio. 2.060,00 53.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 Fornecimento e instalação de 42 (quarenta e dois) kit de luminárias de LED 2 x 150W, tudo de acordo com Projeto Técnico de Engenharia (Memorial Descritivo), que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição. Finalidade: Aquisição de 26 kits de luminárias Led para instalação nos postes da Avenida do Comércio. 53.560,00
10/09/2019 Liquidado nesta data para o credor NEI PAULO RAMÃO ME Conforme Nota Fiscal Nº 890/025907299; 53.560,00
25/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2019 NEI PAULO RAMÃO ME - 299870 53.560,00
TOTAL 53.560,00 53.560,00 53.560,00
SALDO A PAGAR 0,00