| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | BROXA PARA PINTURA | 10,00 | 90,00 |
| 2.00 | TINTA DEMARCAÇÃO | 420,00 | 840,00 |
| 2.00 | THINNER 5LT Finalidade: Aquisição de material para pintura de faixas de segurança da Cidade. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | BROXA PARA PINTURA TINTA DEMARCAÇÃO THINNER 5LT Finalidade: Aquisição de material para pintura de faixas de segurança da Cidade. | 1.100,00 | ||
| 13/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1173 | 1.100,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Empenho 5512/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||