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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 16/09/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 10 X 50MM 8.8 5,00 10,00
1.00 PARAFUSOS 1/2 X 4 1/2 38,00 38,00
4.00 PARAFUSOS 5/8x2 6,00 24,00
4.00 PARAFUSO 10X80 7,00 28,00
1.00 PARAFUSO 10 X 1/5 43,00 43,00
1.00 PARAFUSOS 5/8x2 15,00 15,00
1.00 PARAFUSO 1/4 10,00 10,00
1.00 PARAFUSO 1/2" X 4" 9,00 9,00
1.00 FERRO NÃO TRABALHADO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. 128,75 128,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2019 PARAFUSO 10 X 50MM 8.8 PARAFUSOS 1/2 X 4 1/2 PARAFUSOS 5/8x2 PARAFUSO 10X80 PARAFUSO 10 X 1/5 PARAFUSOS 5/8x2 PARAFUSO 1/4 PARAFUSO 1/2" X 4" FERRO NÃO TRABALHADO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. 305,75
16/09/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025989627 305,75
01/10/2019 Pagamento de Empenho 5528/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 305,75
TOTAL 305,75 305,75 305,75
SALDO A PAGAR 0,00