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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 56 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - FMS Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS 969,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS 969,95
03/01/2019 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018 969,95
19/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 969,95
TOTAL 969,95 969,95 969,95
SALDO A PAGAR 0,00