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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO SETEMBRO 2019 47,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO SETEMBRO 2019 47,47
17/09/2019 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2019 47,47
12/12/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 47,47
TOTAL 47,47 47,47 47,47
SALDO A PAGAR 0,00