| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA RADIADOR Finalidade: Aquisição de 01 Caixa radiador para o veículo: Caminhão IRR-8522 cargo da Secretaria de Obras | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | CAIXA RADIADOR Finalidade: Aquisição de 01 Caixa radiador para o veículo: Caminhão IRR-8522 cargo da Secretaria de Obras | 350,00 | ||
| 24/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026081932 | 350,00 | ||
| 02/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2019 CLENIO MILANI - 2118 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||