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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO 4,97 49,70
13.00 LAMPADA E-40 METALICA 400W 37,00 481,00
12.00 REATOR 400W METALICO - AFE 79,90 958,80
12.00 REATOR SODIO 250W AFE. 69,95 839,40
2.00 REATOR SODIO E-40 400W AFE. 84,55 169,10
36.00 RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação pública da cidade e distrito de saltinho 24,50 882,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO LAMPADA E-40 METALICA 400W REATOR 400W METALICO - AFE REATOR SODIO 250W AFE. REATOR SODIO E-40 400W AFE. RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação pública da cidade e distrito de saltinho 3.380,00
01/10/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 469 3.380,00
07/10/2019 Pagamento de Empenho 5972/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.380,00
TOTAL 3.380,00 3.380,00 3.380,00
SALDO A PAGAR 0,00