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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6055 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Cultura
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CINTA PERFURADA 2,40 12,00
1.00 CANO GALVANIZADO 1/4 350,00 350,00
1.00 DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMPERE 165,00 165,00
2.00 CONECTOR FENDIDO 4,00 8,00
3.00 CONECTOR FENDIDO 35MM COBRE 8,00 24,00
1.00 CABEÇOTE 88 PRETO/AMARELO 4,00 4,00
1.00 MANGA PRETA PABOVI Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção no Centro de Eventos e Convenções 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 CINTA PERFURADA PARAFUSO SEXTAVADO CANO GALVANIZADO 1/4 DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMPERE CONECTOR FENDIDO CONECTOR FENDIDO 35MM COBRE CABEÇOTE 88 PRETO/AMARELO MANGA PRETA PABOVI Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção no Centro de Eventos e Convenções 569,96
08/10/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2816 569,96
11/10/2019 Pagamento de Empenho 6055/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 569,96
TOTAL 569,96 569,96 569,96
SALDO A PAGAR 0,00