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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6202 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAPA DE AÇO 16,50 16,50
3.00 PARAFUSO 12 X 50MM 8.8 4,00 12,00
3.00 PORCA TRAVA 12 MM 2,00 6,00
6.00 ARRUELA 1/2 1,00 6,00
1.00 BUCHA 35,00 35,00
1.00 TRAVA PARAFUSO 18,00 18,00
2.00 COLA SILICONE VERMELHO / ALTA TEMPERATURA 20,00 40,00
1.00 PORCA 2,00 2,00
1.00 ENGATE 120B Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 CHAPA DE AÇO PARAFUSO 12 X 50MM 8.8 PORCA TRAVA 12 MM ARRUELA 1/2 BUCHA TRAVA PARAFUSO COLA SILICONE VERMELHO / ALTA TEMPERATURA PORCA ENGATE 120B Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 525,50
16/10/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 569 525,50
21/10/2019 Pagamento de Empenho 6202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 525,50
TOTAL 525,50 525,50 525,50
SALDO A PAGAR 0,00