| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6234 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de 01 aro com pneu e câmera para carrinho de mão da limpeza das ruas da cidade. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de 01 aro com pneu e câmera para carrinho de mão da limpeza das ruas da cidade. | 75,00 | ||
| 17/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2069 | 75,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 6234/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||