| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6236 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215 X 50 R17 Finalidade: Aquisição de 04 Pneus 215 X 50 R17 para Corola placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. | 320,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | PNEU 215 X 50 R17 Finalidade: Aquisição de 04 Pneus 215 X 50 R17 para Corola placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. | 1.280,00 | ||
| 29/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 088673 | 640,00 | ||
| 29/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 088673 | 640,00 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Empenho 6236/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||