| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
| Número do empenho: | 6251 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de 10 Toners para uso da Sec. da Saúde. | 38,60 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de 10 Toners para uso da Sec. da Saúde. | 386,00 | ||
| 22/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8553 | 386,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2019 GUILHERME XAVIER PIVA - 22774 | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||