Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6756 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social - VISA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de 01 filtro de combustível para o veículo: Uno IXP-9318 utilizado pela Secretaria de saúde e Vigilancia Sanitária. |
51,29 |
51,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
Aquisição de 01 filtro de combustível para o veículo: Uno IXP-9318 utilizado pela Secretaria de saúde e Vigilancia Sanitária. |
51,29 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/110743; |
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51,29 |
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07/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6756/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51,29 |
TOTAL |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.