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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6795 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: PATRONAIS DE FÉRIAS DESTA COMPET. PAGOS ANTERIORMENTE. OUT19 94,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: PATRONAIS DE FÉRIAS DESTA COMPET. PAGOS ANTERIORMENTE. OUT19 94,95
01/11/2019 Liquidado nesta data a favor do INSS referente patronais de férias 94,95
19/11/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 94,95
TOTAL 94,95 94,95 94,95
SALDO A PAGAR 0,00