| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 420,00 |
| 4.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para revitalização dos canteiros centrais da Av. do Comércio. | 72,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para revitalização dos canteiros centrais da Av. do Comércio. | 708,00 | ||
| 22/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 506 | 708,00 | ||
| 27/11/2019 | Pagamento de Empenho 6987/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||