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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7353 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLUG BRANCA 1/2 ROSCA EXTERNA 6,98 13,96
3.00 JOELHOS PVC 32 MM 2,66 7,98
2.00 CAP ESGOTO 1,94 3,88
4.00 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25 1,39 5,56
5.00 CAP.SOLDAVEL 25 MM MARROM 1,38 6,90
0.50 CANO MARROM 32 MM 58,38 29,19
5.00 LUVA 32 MM MARRON 2,03 10,15
2.00 TEE 32 MM Finalidade: Aquisição de materiais que foram utilizados em tanques na Feira do Peixe realizada na Praça Central. 3,62 7,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 PLUG BRANCA 1/2 ROSCA EXTERNA JOELHOS PVC 32 MM CAP ESGOTO BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25 CAP.SOLDAVEL 25 MM MARROM CANO MARROM 32 MM LUVA 32 MM MARRON TEE 32 MM Finalidade: Aquisição de materiais que foram utilizados em tanques na Feira do Peixe realizada na Praça Central. 84,86
27/11/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2935 84,86
02/12/2019 Pagamento de Empenho 7353/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 84,86
TOTAL 84,86 84,86 84,86
SALDO A PAGAR 0,00