| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.86 | Aquisição de gasolina comum para o Cortador de Grama, Motosserra, Compactador de Solo, e Soprador utilizados pela Secretaria de Obras | 4,94 | 117,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | Aquisição de gasolina comum para o Cortador de Grama, Motosserra, Compactador de Solo, e Soprador utilizados pela Secretaria de Obras | 117,82 | ||
| 29/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2659; | 117,82 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 7412/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,82 | ||
| TOTAL | 117,82 | 117,82 | 117,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||