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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7419 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - FMS Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisisção de Toners para uso dos servidores da Sec. da Saúde. 38,60 579,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisisção de Toners para uso dos servidores da Sec. da Saúde. 579,00
03/12/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8804 579,00
09/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2019 GUILHERME XAVIER PIVA - 22774 579,00
TOTAL 579,00 579,00 579,00
SALDO A PAGAR 0,00