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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO DE CENTRO 12,00 12,00
1.00 MOLA MESTRE 901,40 901,40
1.00 MOLA DIANTEIRA 773,50 773,50
2.00 GRAXEIRA CURVA 90 3/8 3,50 7,00
2.00 PARAFUSO 10X30 Finalidade: Aquisição de peças para conserto das molas dianteiras do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PINO DE CENTRO MOLA MESTRE MOLA DIANTEIRA GRAXEIRA CURVA 90 3/8 PARAFUSO 10X30 Finalidade: Aquisição de peças para conserto das molas dianteiras do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. 1.697,90
03/12/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 614 1.697,90
09/12/2019 Pagamento de Empenho 7502/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.697,90
TOTAL 1.697,90 1.697,90 1.697,90
SALDO A PAGAR 0,00