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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7562 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA SILICONE 22,00 22,00
1.00 DENTE RETROESCAVADEIRA 104,00 104,00
2.00 PARAFUSO 5/8 X 2 6,00 12,00
2.00 PORCA 5/8 4,00 8,00
2.00 ABRAÇADEIRA 8,00 16,00
13.00 ENGRAXADEIRA 2,00 26,00
3.00 UNIÃO 10 MM 12,00 36,00
2.00 PARAFUSO 100 mm 2,00 4,00
2.00 PORCA TRAVANTE 1,00 2,00
2.00 ARRUELA TRAVANTE 10 MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon placa RON-3412 da Sec. de Obras. 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 COLA SILICONE DENTE RETROESCAVADEIRA PARAFUSO 5/8 X 2 PORCA 5/8 ABRAÇADEIRA ENGRAXADEIRA UNIÃO 10 MM PARAFUSO 100 mm PORCA TRAVANTE ARRUELA LISA 10MM ARRUELA TRAVANTE 10 MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon placa RON-3412 da Sec. de Obras. 231,50
09/12/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4100 231,50
12/12/2019 Pagamento de Empenho 7562/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 231,50
TOTAL 231,50 231,50 231,50
SALDO A PAGAR 0,00