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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2315 Data de lançamento: 28/04/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1585.00 TIJOLOS 6 FUROS 0,44 697,40
2.00 AREIA GROSSA 105,00 210,00
4.48 AREIA MÉDIA 100,00 448,00
2.00 BRITA N° 1,2,3 72,00 144,00
19.00 FERRO VARA 4.2" Aquisição de material para reconstrução de um muro que caiu devido a fortes chuvas e a pouca vasão da água nos bueiros instalados nas proximidades da residência do Sr Daniel Almeida de Lima, residente na Rua Julio de Castilhos, conf. parecer técnico e jurídico em anexo. 6,25 118,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2020 TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA AREIA MÉDIA BRITA N° 1,2,3 FERRO VARA 4.2" Aquisição de material para reconstrução de um muro que caiu devido a fortes chuvas e a pouca vasão da água nos bueiros instalados nas proximidades da residência do Sr Daniel Almeida de Lima, residente na Rua Julio de Castilhos, conf. parecer técnico e jurídico em anexo. 1.618,15
28/04/2020 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 579 1.618,15
04/05/2020 Pagamento de Empenho 2315/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.618,15
TOTAL 1.618,15 1.618,15 1.618,15
SALDO A PAGAR 0,00