| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners 85 A para uso da Sec. da Saúde. | 38,60 | 772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de Toners 85 A para uso da Sec. da Saúde. | 772,00 | ||
| 04/05/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9716 | 772,00 | ||
| 07/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2020 GUILHERME XAVIER PIVA - 22774 | 772,00 | ||
| TOTAL | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||