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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARILENE ALVES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 253 Data de lançamento: 24/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de Apoio ao Ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de professor itinerante para desenvolver atividades de artes através da música, dança e teatro, com carga horária de 08 horas semanais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme contrato 46/2018, periodo janeiro a dezembro de 2020. 14.850,96 14.850,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2020 Contratação de professor itinerante para desenvolver atividades de artes através da música, dança e teatro, com carga horária de 08 horas semanais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme contrato 46/2018, periodo janeiro a dezembro de 2020. 14.850,96
24/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/062; 1.237,58
30/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2020 - REF. JANEIRO/2020 MARILENE ALVES MACIEL - 299329 1.237,58
27/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/067; 1.237,58
03/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2020 - REF. MARÇO/2020 MARILENE ALVES MACIEL - 299329 1.237,58
31/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/73; 1.237,58
02/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2020 - REF. ABRIL/2020 MARILENE ALVES MACIEL - 299329 1.237,58
24/06/2020 Estornado nesta data parte do empenho nº 253/2020 motivo conforme aditivos nº 03 e 04. -4.950,32
17/09/2020 Estornado nesta data parte do empenho nº 253/2020 motivo\: conforme 5º termo aditivo, suspsensão do contrato de trabalho, em anexo -6.187,90
TOTAL 3.712,74 3.712,74 3.712,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.