| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, L2, 25MM Finalidade: Serviços de recapagens de pneus 17,5x25 para Retroescavadeira JCB placa DAG-1724 da Sec. de Obras. | 1.745,00 | 3.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, L2, 25MM Finalidade: Serviços de recapagens de pneus 17,5x25 para Retroescavadeira JCB placa DAG-1724 da Sec. de Obras. | 3.490,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/232; | 3.490,00 | ||
| 04/06/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2020 JAQUELINE PERETTO - 41341 | 3.490,00 | ||
| TOTAL | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||