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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, ONibus ISX-8187 e Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2020 a 02/06/2021 3.827,00 3.827,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, ONibus ISX-8187 e Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2020 a 02/06/2021 3.827,00
09/07/2020 Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, ONibus ISX-8187 e Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2020 a 02/06/2021 3.827,00
13/07/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2020 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 2778 3.827,00
TOTAL 3.827,00 3.827,00 3.827,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.