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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONCEITO GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Finalidade: Prestação de consultoria na area de gestão de saúde pública no desenvolvimento das atividades de capacitação e treinamento dos servidores das equipes do ESF, EAB, NASF/AB, PMAQ/AB conforme descrito no contrato nº 148/2018, 2º termo aditivo, referente 20 de julho a 31 de dezembro de 2020 17.173,33 17.173,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 Finalidade: Prestação de consultoria na area de gestão de saúde pública no desenvolvimento das atividades de capacitação e treinamento dos servidores das equipes do ESF, EAB, NASF/AB, PMAQ/AB conforme descrito no contrato nº 148/2018, 2º termo aditivo, referente 20 de julho a 31 de dezembro de 2020 17.173,33
28/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/242; 1.173,33
03/08/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2020 - REF. AGOSTO/2020 CONCEITO GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA EPP - 299498 1.173,33
31/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/256; 3.200,00
03/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CONCEITO GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA EPP - 299498 3.200,00
10/09/2020 Estornado nesta data parte do empenho nº 4013/2020 motivo: o mesmo será empenhado em outro recurso, conforme solicitação em anexo. -12.800,00
TOTAL 4.373,33 4.373,33 4.373,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.