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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5789 Data de lançamento: 30/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - FMS Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) 8,90 89,00
10.00 SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. 8,39 83,90
15.00 SACO DE LIXO 50LT com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de material p/ limpeza das Unidades de Atendimento de Saúde. 8,39 125,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2020 AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. SACO DE LIXO 50LT com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de material p/ limpeza das Unidades de Atendimento de Saúde. 298,75
30/10/2020 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 110 298,75
06/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2020 MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 298,75
TOTAL 298,75 298,75 298,75
SALDO A PAGAR 0,00