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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 18/12/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistência Social - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Munic.de Assistência Social - COVID-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA MÉDIA 118,80 118,80
5.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 18,30 91,50
15.00 CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6 MT 12,77 191,55
3.00 CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a reforma do porão do CRAS para poder voltar as atividades presenciais podendo seguir os protocolos de saúde devido a pandemia de COVID-19. 10,64 31,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2020 AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6 MT CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a reforma do porão do CRAS para poder voltar as atividades presenciais podendo seguir os protocolos de saúde devido a pandemia de COVID-19. 433,77
18/12/2020 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3905 433,77
23/12/2020 Pagamento de Empenho 7103/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 433,77
TOTAL 433,77 433,77 433,77
SALDO A PAGAR 0,00