Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 |
11.406,17 |
|
|
| 19/02/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 |
|
11.406,17 |
|
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
34,96 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
39,99 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
92,06 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
117,00 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
344,60 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
1.736,26 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1001/2021 |
|
|
9.041,30 |
| TOTAL |
11.406,17 |
11.406,17 |
11.406,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |