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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1066 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN 9,99 9,99
1.00 ESPONJA LAVA LOUÇA 4,95 4,95
1.00 DESINFETANTE 2LT 5,75 5,75
1.00 DETERGENTE 500ml 2,50 2,50
1.00 CIF MULTIUSO ( 450 ml) 8,95 8,95
1.00 SABÃO EM BARRA Finalidade: Aquisiçao de material de higiene e limpeza para serem utilizados pelo SAMU 2,99 2,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN ESPONJA LAVA LOUÇA DESINFETANTE 2LT DETERGENTE 500ml CIF MULTIUSO ( 450 ml) SABÃO EM BARRA Finalidade: Aquisiçao de material de higiene e limpeza para serem utilizados pelo SAMU 35,13
24/02/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 230 35,13
02/03/2021 Pagamento de Empenho 1066/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,13
TOTAL 35,13 35,13 35,13
SALDO A PAGAR 0,00