| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22.5 LISO Finalidade: Serviço de recapagens de pneus para a Secretaria de Obras ( 275X80 R22,5 LISO 02- caminhao IQW-7542 e 02- estoque) | 528,00 | 2.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R 22.5 LISO Finalidade: Serviço de recapagens de pneus para a Secretaria de Obras ( 275X80 R22,5 LISO 02- caminhao IQW-7542 e 02- estoque) | 2.112,00 | ||
| 19/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 200490 | 1.056,00 | ||
| 19/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 200490 | 1.056,00 | ||
| 24/03/2021 | Pagamento de Empenho 1159/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.112,00 | ||
| TOTAL | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||