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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1168 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADAPTADOR 63MM X 2 62,90 188,70
2.00 Luva Galvanizada 1"1/2 32,00 64,00
1.00 REGISTRO ESPERA 158,00 158,00
1.00 SILICONE 6,90 6,90
0.30 ELETRODUTO PVC 2 32,50 9,75
3.00 Fita Veda Rosca 18 mm Finalidade: Aquisiçao de material eletrico para manutençoes da rede de agua na Area Indigena 1,45 4,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 ADAPTADOR 63MM X 2 Luva Galvanizada 1"1/2 REGISTRO ESPERA SILICONE ELETRODUTO PVC 2 Fita Veda Rosca 18 mm Finalidade: Aquisiçao de material eletrico para manutençoes da rede de agua na Area Indigena 431,70
03/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2010 431,70
08/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2021 NESTOR GOETZ ME - 22175 431,70
TOTAL 431,70 431,70 431,70
SALDO A PAGAR 0,00