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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1216 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIXA MADEIRA GRAO 120 3,00 3,00
3.00 Fita Veda Rosca 18 mm 1,45 4,35
10.00 CAPA SOLDÁVEL 20 MM 1,00 10,00
10.00 CAPA SOLDAVEL 25MM 1,50 15,00
2.00 UNIAO 63MM 89,90 179,80
7.00 TORNEIRA JARDIM DE FERRO 1/2 4,95 34,65
3.00 TUBO 63MM Finalidade: Aquisiçao de material hidraulico para a manutençao e instalaçao de tubos e conexoes para a rede de agua na Area Indigena 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 LIXA MADEIRA GRAO 120 Fita Veda Rosca 18 mm CAPA SOLDÁVEL 20 MM CAPA SOLDAVEL 25MM UNIAO 63MM TORNEIRA JARDIM DE FERRO 1/2 TUBO 63MM Finalidade: Aquisiçao de material hidraulico para a manutençao e instalaçao de tubos e conexoes para a rede de agua na Area Indigena 351,80
08/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2014 351,80
17/03/2021 Pagamento de Empenho 1216/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 351,80
TOTAL 351,80 351,80 351,80
SALDO A PAGAR 0,00