| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS férias PM janeiro 2021 | 2.616,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | INSS férias PM janeiro 2021 | 2.616,57 | ||
| 13/01/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias do mes de janeiro de 2021 | 2.616,57 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 124/2021 | 2.616,57 | ||
| TOTAL | 2.616,57 | 2.616,57 | 2.616,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||