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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1249 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COPOS DESCARTAVEIS 180ml 2,66 53,20
4.00 ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) 0,63 2,52
5.00 FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) 2,07 10,35
3.00 SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) 8,39 25,17
15.00 VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Parque de Maquinas 13,03 195,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 COPOS DESCARTAVEIS 180ml ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisiçao de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Parque de Maquinas 286,69
25/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1025 286,69
30/03/2021 Pagamento de Empenho 1249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 286,69
TOTAL 286,69 286,69 286,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.