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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 17/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UNIAO 63MM 57,50 57,50
2.00 PLUG 20 1,00 2,00
1.00 NIPLE BRANCO 1/2 TIGRE 1,50 1,50
2.00 UNIÃO 20mm 17,25 34,50
2.00 PLUG ROSCAVEL 25 MM 1,25 2,50
3.00 LIXA MADEIRA GRAO 120 3,00 9,00
1.00 TOMADA 63MM 59,99 59,99
6.00 ADAPTADOR INTERNO 1/2 Finalidade: Aquisição de material hidraulico para a manutenção de rede de água na Area Indigena 0,45 2,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2021 UNIAO 63MM PLUG 20 NIPLE BRANCO 1/2 TIGRE UNIÃO 20mm PLUG ROSCAVEL 25 MM LIXA MADEIRA GRAO 120 TOMADA 63MM ADAPTADOR INTERNO 1/2 Finalidade: Aquisição de material hidraulico para a manutenção de rede de água na Area Indigena 169,69
17/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2023 169,69
24/03/2021 Pagamento de Empenho 1342/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,69
TOTAL 169,69 169,69 169,69
SALDO A PAGAR 0,00