| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REMENDO N 04 | 4,00 | 60,00 |
| 1.00 | ESCOVA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | REMENDO N 04 ESCOVA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas | 130,00 | ||
| 31/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3443 | 130,00 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1412/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||