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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1597 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção de Média e Alta Complexidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES: Folha de Pagamento Março/2021 2.370,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 INSS SERVIDORES: Folha de Pagamento Março/2021 2.370,37
23/03/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2021 2.370,37
23/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 153,81
16/04/2021 Pagamento de Empenho 1597/2021 2.216,56
TOTAL 2.370,37 2.370,37 2.370,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Salário Família - Câmara 23/03/2021 153,81 Lançada
TOTAL   153,81