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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Atenção de Média e Alta Complexidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagamento Março/2021 785,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagamento Março/2021 785,36
23/03/2021 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2021 785,36
30/03/2021 Pagamento de Empenho 1599/2021 785,36
TOTAL 785,36 785,36 785,36
SALDO A PAGAR 0,00