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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 1664 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CALCO CONICO 59,00 236,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 173,76 173,76
2.00 BUCHA 90,00 180,00
2.00 BUCHA 2 95,00 190,00
4.00 ARRUELA 29,00 116,00
4.00 ARRUELA 4 14,90 59,60
8.00 CALÇO 2 2,60 20,80
2.00 ANEL 9,00 18,00
2.00 ARRUELA 1/2 22,00 44,00
2.00 ARRUELA 3/8 26,00 52,00
2.00 ANEL ORING Finalidade: Aquisição de peças para reposição na Motoniveladora RDA-5708 da Secre. de Obras 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 CALCO CONICO TERMINAL DE DIREÇÃO BUCHA BUCHA 2 ARRUELA ARRUELA 4 CALÇO 2 ANEL ARRUELA 1/2 ARRUELA 3/8 ANEL ORING Finalidade: Aquisição de peças para reposição na Motoniveladora RDA-5708 da Secre. de Obras 1.096,16
24/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 041931 1.096,16
05/04/2021 Pagamento de Empenho 1664/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.096,16
TOTAL 1.096,16 1.096,16 1.096,16
SALDO A PAGAR 0,00