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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1736 Data de lançamento: 30/03/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ENGRAXADEIRA 3,00 9,00
3.00 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 2,50 7,50
2.00 MOLA 882,90 1.765,80
4.00 PORCA 3/4 5,00 20,00
2.00 GRAMPO DE MOLA 48,00 96,00
5.00 BUCHA MOLA 12,00 60,00
4.00 PINO MOLA 49,80 199,20
1.00 PINO MOLA DIANTEIRO 52,70 52,70
2.00 PINO DE CENTRO 12,00 24,00
1.00 SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO 227,00 227,00
1.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para troca das molas dianteiras do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 97,00 97,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2021 ENGRAXADEIRA ENGRAXADEIRA RETA 3/8 MOLA PORCA 3/4 GRAMPO DE MOLA BUCHA MOLA PINO MOLA PINO MOLA DIANTEIRO PINO DE CENTRO SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para troca das molas dianteiras do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras 2.558,20
30/03/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1028 2.558,20
06/04/2021 Pagamento de Empenho 1736/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.558,20
TOTAL 2.558,20 2.558,20 2.558,20
SALDO A PAGAR 0,00