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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1980 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VISCOZE 790,00 790,00
3.00 PARAFUSO 1/2 X1" 8.8 5,00 15,00
3.00 PARAFUSO 6 2,00 6,00
1.00 BUCHA R-453 35,00 35,00
1.00 PARAFUSO 12 X 50MM 4,00 4,00
1.00 PORCA TRAVA 12 MM 2,00 2,00
1.00 CATRACA 318,00 318,00
1.00 CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para o Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 VISCOZE PARAFUSO 1/2 X1" 8.8 PARAFUSO 6 BUCHA R-453 PARAFUSO 12 X 50MM PORCA TRAVA 12 MM CATRACA CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para o Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras 1.206,00
28/04/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5636 1.206,00
04/05/2021 Pagamento de Empenho 1980/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.206,00
TOTAL 1.206,00 1.206,00 1.206,00
SALDO A PAGAR 0,00