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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- M

Dados do Empenho
Número do empenho: 2368 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FIO COBRE 2.5 MM 2,00 400,00
200.00 RELE FOTOELETRICO 1000W Tipo: eletromagnetico, Tensão: 220 V Contato: 1 NF, Modelo: RM-74 N/F Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da iluminação pública das ruas da cidade e do Distrito de Saltinho 49,00 9.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 FIO COBRE 2.5 MM RELE FOTOELETRICO 1000W Tipo: eletromagnetico, Tensão: 220 V Contato: 1 NF, Modelo: RM-74 N/F Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da iluminação pública das ruas da cidade e do Distrito de Saltinho 10.200,00
03/05/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034386317 10.200,00
07/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2021 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME - 415022 10.200,00
TOTAL 10.200,00 10.200,00 10.200,00
SALDO A PAGAR 0,00