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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROCUTOS QUIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516 Data de lançamento: 06/05/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção de Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 ALCOOL GEL BOMBA 5L 31,68 1.267,20
40.00 ALCOOL GEL 480G 4,60 184,00
5.00 BICARBONATO DE SÓDIO 1KG 7,52 37,60
50.00 LIMPA VIDROS 500ml (sem gatilho) 2,07 103,50
10.00 SABONETE LIQUIDO 500ml 2,76 27,60
10.00 SABONETE LIQUIDO 5L 16,67 166,70
100.00 SAPOLIO CREMOSO 500ML (tipo igual ou semelhante CIF) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza e Alcool em gel para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, devido ao retorno das aulas e em decorrencia da Pandemia de COVID-19 2,62 262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2021 ALCOOL GEL BOMBA 5L ALCOOL GEL 480G BICARBONATO DE SÓDIO 1KG LIMPA VIDROS 500ml (sem gatilho) SABONETE LIQUIDO 500ml SABONETE LIQUIDO 5L SAPOLIO CREMOSO 500ML (tipo igual ou semelhante CIF) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza e Alcool em gel para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, devido ao retorno das aulas e em decorrencia da Pandemia de COVID-19 2.048,60
12/05/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 013205 2.048,60
17/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2021 VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROCUTOS QUIMICOS EIRELI - 414938 2.048,60
TOTAL 2.048,60 2.048,60 2.048,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.