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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde 6,70 33,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde 33,50
07/06/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034932749 33,50
10/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 33,50
TOTAL 33,50 33,50 33,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.