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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2675 Data de lançamento: 19/05/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS 34,03 272,24
100.00 COPOS DESCARTAVEIS 180ml 2,66 266,00
100.00 FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) 2,07 207,00
30.00 LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos 3,22 96,60
30.00 SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas do Municipio 8,39 251,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2021 BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS COPOS DESCARTAVEIS 180ml FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas do Municipio 1.093,54
17/06/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1733 614,30
18/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2675/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 614,30
17/11/2021 Estornado nesta data parte do empenho nº 2675/2021 motivo, foi feito rescisão amigável dos itens 29 e 64 da licitação. -207,00
26/11/2021 Estornado nesta data parte do empenho nº 2675/2021 motivo: conforme rescisão do contrato e solicitação de estorno. -272,24
TOTAL 614,30 614,30 614,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.